赛微微电:2024年净利润同比增长31.9% 拟10派10元
中证智能财讯赛微微电(688325)4月10日披露2024年年度报告。2024年,公司实现营业总收入3.93亿元,同比增长57.64%;归母净利润7883.98万元,同比增长31.90%;扣非净利润7509.86万元,同比增长52.01%;经营活动产生的现金流量净额为6480.2万元,同比下降2.00%;报告期内,赛微微电基本每股收益为0.9633元,加权平均净资产收益率为4.69%。公司2024年度分配预案为:拟向全体股东每10股派现10元(含税)。
以4月9日收盘价计算,赛微微电目前市盈率(TTM)约为44.4倍,市净率(LF)约2.04倍,市销率(TTM)约8.91倍。
资料显示,公司自成立以来始终致力于模拟芯片研发和销售。
数据显示,2024年公司加权平均净资产收益率为4.69%,较上年同期上升1.12个百分点。公司2024年投入资本回报率为4.22%,较上年同期上升1.88个百分点。
截至2024年,公司经营活动现金流净额为6480.2万元,同比下降2%;筹资活动现金流净额-9554.34万元,同比减少6549.64万元;投资活动现金流净额-1822.26万元,上年同期为-7.3亿元。
资产重大变化方面,截至2024年末,公司货币资金较上年末减少10.76%,占公司总资产比重下降2.55个百分点;一年内到期的非流动资产较上年末增加165.74%,占公司总资产比重上升1.91个百分点;存货较上年末增加31.85%,占公司总资产比重上升1.36个百分点;其他非流动资产较上年末减少0.05%,占公司总资产比重下降0.92个百分点。
负债重大变化方面,截至2024年末,公司短期借款较上年末减少100%,占公司总资产比重下降1.56个百分点;应付职工薪酬较上年末增加84.18%,占公司总资产比重上升0.74个百分点;应付票据及应付账款较上年末增加62.7%,占公司总资产比重上升0.53个百分点;租赁负债较上年末增加198.68%,占公司总资产比重上升0.18个百分点。
2024年全年,公司研发投入金额为1.14亿元,同比增长42.02%;研发投入占营业收入比例为29.07%,相比上年同期下降3.19个百分点。
2024年,公司流动比率为11.78,速动比率为10.14。
年报显示,2024年末的公司十大流通股东中,新进股东为罗宾木业有限公司、诺德基金浦江66号单一资产管理计划,取代了三季度末的深圳市毕方一号投资中心(有限合伙)、上海物联网二期创业投资基金合伙企业(有限合伙)。在具体持股比例上,鹏华优选成长混合型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)、鹏华产业升级混合型证券投资基金、国泰君安君得明混合型证券投资基金持股有所上升,南京邦盛投资管理有限公司-苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙)持股有所下降。
股东名称 | 持流通股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(百分点) |
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南京邦盛投资管理有限公司-苏州邦盛赢新创业投资企业(有限合伙) | 214.97 | 2.5306 | -2.114 |
深圳市前海弘盛创业投资服务有限公司 | 210.58 | 2.4789 | 不变 |
宁波市杰扬威投资有限公司 | 183.47 | 2.1597 | 不变 |
鹏华优选成长混合型证券投资基金 | 121.56 | 1.431 | 0.613 |
鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF) | 98.66 | 1.1613 | 0.343 |
罗宾木业有限公司 | 84.56 | 0.9953 | 新进 |
鹏华产业升级混合型证券投资基金 | 59.83 | 0.7043 | 0.302 |
诺德基金浦江66号单一资产管理计划 | 52.03 | 0.6125 | 新进 |
国泰君安君得明混合型证券投资基金 | 46.83 | 0.5512 | 0.064 |
社保基金17031组合 | 46.51 | 0.5475 | 不变 |
核校:沈楠
指标注解:
市盈率=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。三者的分位数计算区间均为公司上市以来至最新公告日。
市盈率、市净率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。